บทความนี้จะอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนการ บันทึกซื้อสินค้า เพื่อให้คุณสามารถจัดการสต็อกและบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกซื้อสินค้า คือ เมื่อมีการบันทึกซื้อสินค้าเข้ามา ระบบจะบันทึกบัญชีและนับสต็อกให้ตามจำนวนที่ซื้อเข้ามา

     การสร้างเอกสารการบันทึกซื้อสินค้าครั้งละหลายรายการ > การนำเข้าบันทึกซื้อสินค้า

สร้างบันทึกซื้อสินค้าหน้าโปรแกรมตามด้านล่างนี้

1. บันทึกซื้อสินค้า โดยเข้าเมนู รายจ่าย

บันทึกซื้อสินค้า > กดปุ่ม สร้าง

2. ระบุข้อมูลรายละเอียดสำหรับ บันทึกซื้อสินค้า

เช่น ชื่อคู่ค้า รหัสสินค้าที่ได้รับ เป็นต้น

ระบุข้อมูลรายละเอียดสำหรับ บันทึกซื้อสินค้า ใน PEAK

3. การชำระเงิน

3.1 กรณีที่ตั้งหนี้

ข้อมูลการชำระเงิน ให้กดปุ่ม ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน)
กด “ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน)” กรอบสีจะหายไป ระบบจะบันทึกสมุดรายวันซื้อ UV ให้

กด

 

​3.2 กรณีชำระเงิน

ระบุรายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน กรณีที่ชำระเงิน (ไม่มีการตั้งหนี้)
ระบุวันที่ชำระและช่องทางการชำระเงิน หากระบุวันที่เดียวกับวันที่ออกเอกสารระบบบันทึกสมุดรายวันจ่าย PV หรือ วันที่หลังวันที่ออกเอกสารระบบจะบันทึก UV หน้ารายการและบันทึก PV ที่ข้อมูลการชำระให้

ระบุรายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน กรณีที่ชำระเงิน (ไม่มีการตั้งหนี้) ใน PEAK

เมื่อกดอนุมัติเอกสารระบบจะบันทึกสินค้าเข้าสต็อกให้ทันที​

สามารถดูวิดีโอการบันทึกซื้อสินค้า (NE007) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกซื้อสินค้า และการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ วินาทีที่ 00:00

– ​จบขั้นตอนการบันทึกซื้อสินค้า